fbpx

II Congreso Tributario del Perú – CONTRIPERÚ 2019

Fecha: 22 y 23 de noviembre del 2019

Horario: 3:00 – 9:00 pm

Lugar: Av. Universitaria N° 1801, San Miguel – Lima (Auditorio de Derecho de la PUCP) 

Modalidad: Presencial y Virtual 

Colaboran: PwC, TPC Group – Transfer Pricing International Network, Picón & Asociados, Grupo Alemán, SLP Consultores, Quantum Consultores.

Presentación:
Nos complace presentar una nueva edición del Congreso Tributario del Perú, un punto de encuentro anual para profundizar en los temas de actualidad que enmarcan hoy al ámbito del Derecho Tributario, que se llevará a cabo en esta oportunidad los días 22 y 23 de noviembre del presente año en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

El II Congreso Tributario del Perú, es un evento que convoca a expertos de las principales firmas de estudios de abogados y de auditoría internacional para tratar temas de indudable interés para asesores fiscales, que en la prestación de sus servicios a los clientes se encuentran inmersos cada vez más en una vorágine de cambios, tanto normativos como de criterios administrativos y jurisprudenciales, con las consecuencias que ello conlleva para la seguridad jurídica y los derechos y garantías de los contribuyentes. En las distintas conferencias programadas se tratarán cuestiones del máximo interés para el ejercicio de la profesión con un afán divulgativo y eminentemente práctico, lo que sin duda es de interés para todos.

Objetivo:
El CONTRIPERÚ 2019, tiene como objetivo compartir conocimientos y experiencias de nuestros expositores en su labor cotidiana como Asesores de empresas nacionales y multinacionales, que permitirá a los asistentes obtener un análisis profundo de las últimas controversias en materia tributaria, el cual se traducirá en una experiencia memorable para los asistentes.

Dirigido a:
Ejecutivos, consultores y asesores tributarios, abogados, contadores, auditores, directores y gerentes financieros, gerentes generales, administradores, economistas, personal de la administración tributaria, vocales del tribunal fiscal, profesores universitarios, investigadores y profesionales del sector público y privado que ejerzan su actividad.

Temario:

  • Últimas tendencias en materia de fiscalización tributaria por parte de la Administración Tributaria, Pronunciamientos del Tribunal Fiscal y Corte Suprema de Justicia 
  • Planeamiento tributario defensivo 2020: Entre la agresividad o abuso y la licitud de los planeamientos
  • La información tributaria en la era de la transparencia: Acciones 5, 13 de BEPS y su aplicación en el Perú
  • El Beneficiario Final en las Acciones BEPS de OCDE y en las últimas Modificaciones Tributarias en el Perú
  • Retos de la Administración Tributaria en el nuevo contexto de la tributación internacional
  • La imposición directa e indirecta en el entorno digital
  • Resolución de conflictos tributarios internacionales
  • Los conceptos de residencia fiscal y establecimiento permanente en las últimas modificaciones llevadas a cabo en el Perú
  • La obsolescencia de la noción de residencia en la Tributación de las empresas multinacionales
  • La adaptación del concepto de establecimiento permanente al contexto comercial digital 
  • Normativa antielusión, principales modificaciones y perspectivas de aplicación por parte de los Tribunales de Justicia en el Perú.
  • Tributación de no Domiciliados y Establecimiento Permanente.
  • Hacia la tercerización de la Administración Tributaria 
  • La Doble Imposición y los Convenios Tributarios. Una especial referencia a la red de Convenios que tiene el Perú
  • Avances del Deber de Contribuir y Estado Social de Derecho al momento de resolver casos en materia tributaria
  • La responsabilidad del Estado Peruano por actos tributarios
  • Protección de los derechos del contribuyente en el proceso de intercambio de información en materia tributaria 
  • Incentivos tributarios: Armonización en políticas fiscales para la atracción de capital extranjero y el crecimiento económico (Recomendaciones de la OCDE y otros organismos multilaterales).
  • Externalidades: Impuesto al consumo a las bolsas plásticas en el Perú.
  • Responsabilidad de los Gerentes y Asesores en materia Tributaria.

Ponentes:

Dr. Jorge Luis Picón Gonzáles

Abogado, Universidad de Lima. Magíster en Administración de Empresas, Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN). Doctor en Derecho Empresarial, Universidad de Sevilla. Especialidades en España y Canadá, en temas relacionados a convenios internacionales de doble tributación y precios de transferencia. Destacado desempeño laboral en cargos directivos en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, entre ellos el de Gerente de Procedimientos Tributarios e Intendente Nacional Jurídico. Ha sido catedrático del Programa de Magíster de ESAN, Universidad de Lima y programas de postgrado de la Universidad de Ciencias Aplicadas.

PhD. Jorge Bravo Cucci

Abogado, Universidad de Lima. Doctor en Derecho Empresarial, Universidad de Sevilla. Especialista en tributación internacional, planeamientos tributarios y tributación sectorial, con énfasis en el sector financiero y de seguros y en procesos de alta complejidad. Profesor de Derecho en las Maestrías de Tributación y Política Fiscal de las Universidades de Lima y San Martín de Porres, así como de la Maestría de Finanzas, Universidad ESAN. Ha sido profesor de las facultades de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro de número de la Academia Tributaria de las Américas, del Instituto Brasilero de Direito Tributario (IBET), Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y de la Asociación Fiscal Internacional (IFA).

Dr. Iván Chu del Aguila

Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado estudios de Maestría en Derecho (LL.M.) en University of Virginia School of Law. Miembro del Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT), de la International Fiscal Association (IFA) y del Comité Tributario de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas – CONFIEP y del Colegio de Abogados de Lima. Su trayectoria profesional es destacada por las más prestigiosas publicaciones internacionales especializadas que lo reconocen como un abogado líder en el Perú, incluyendo Chambers & Partners, Legal 500 y Who’s Who, entre otras. Se desempeñó como socio fundador de CDA Abogados, del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez y del Estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados Financieros. Trabajó para el Chief Counsel Office del Internal Revenue Service – IRS en Washington D.C. (EEUU), y en la Intendencia Nacional Jurídica de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT.

Dr. Juan Pablo Porto Urrutia

Máster en Derecho por la Universidad de Harvard y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente en la Universidad de Lima y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Expositor en diversos foros y autor de artículos en publicaciones. Miembro del Instituto Peruano de Derecho Tributario, de la Asociación Fiscal International – Grupo Peruano y del Comité de asuntos tributarios de la Sociedad  Nacional de Minería, Petróleo, Energía y Procapitales. Actualmente ocupa el cargo de Gerente senior de Impuesto de PwC.

PhD. Alfredo Gildemeister Ruiz Huidobro 

Doctor en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Navarra (España). Ex Gerente Legal de Repsol (Perú). Ex Gerente de Impuestos en Deloitte & Touche Tohmatsu International. Asesor de importantes empresas nacionales y multinacionales, instituciones públicas y privadas en temas tributarios así como de planificación fiscal nacional e internacional, Derecho Corporativo y Derecho petrolero. Asesor Principal de la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social del Congreso de la República (2010-2011). Asesor de la Gerencia General de la Empresa SEDAPAL (2009-2010). Asesor de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores del Congreso de la República, en 2008 – 2009. Catedrático universitario con mas de 25 años de experiencia en la Universidad del Pacífico; así como en la Escuela de Postgrado de ESAN, U. de Lima, UPC y del Programa de Doctorado de la PUCP.

Dra. Silvia León Pinedo

Abogada graduada de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima. Cuenta con experiencia en procedimientos tributarios administrativos y judiciales, en asesoría administrativa, tributaria y laboral a empresas nacionales y multinacionales. Es Socia de la Firma SLP Consultores SAC, ha trabajado en diversos estudios como socia y jefa del área tributaria en Benites, Forno & Ugaz; consultora de despacho tributario en Rodrigo, Elías & Medrano y asociada de Rubio, Leguía, Normand, Hernández & Asociados. Ha sido vocal del Tribunal Fiscal por más de 16 años, como también se ha desempeñado como Senior de Impuestos en la Firma Auditora Deloitte & Touche.

Dr. Julio Raggio Villanueva

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Consultor Empresarial con 19 años de experiencia en materia tributaria y administrativa. Estudios Concluidos en la Maestría en Gestión Pública por el Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Tributación por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias – CIAT, Especialista en Gestión Pública y Derecho Administrativo por el Colegio de Abogados de Lima. Especialista en Gestión del Conocimiento y Capital Intelectual por la Universidad de Belgrano – BBAA. Ex funcionario de la SUNAT: Ex profesional especializado en Proyectos Normativos; Ex Ejecutor Coactivo; Ex Jefe de Servicios al Contribuyente; Líder de equipos de reforma tributaria en los años 2003 al 2009. Docente de la Universidad ESAN, del CEUPS de la Facultad de Contabilidad de la UNMSM; Centro de Educación Continua de la PUCP. Docente invitado del Centro interamericano del Administraciones Tributarias -. CIAT en los cursos de Derecho Tributario y Tax Law. Docente de la SUNAT en cursos sobre fiscalización, infracciones y procedimientos tributarios.

Dr. David Zamora Reátegui

Abogado por la Universidad de Lima y Postgrado en Tributación por la misma universidad. Cuenta con estudios de especialización en ESAN y la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. Socio de Estudio Llona & Bustamante Abogados. Su práctica profesional se concentra en la asesoría y el planeamiento fiscal de transacciones, inversiones y negocios llevados a cabo en el país por empresas nacionales y extranjeras, patrocinio en procedimientos de fiscalización, procedimientos contenciosos y no contenciosos ante la SUNAT y el Tribunal Fiscal. Es especialista en tributación de empresas importadoras y exportadoras sobre los distintos regímenes aduaneros y de operaciones de comercio exterior.

Dra. Mónica Benites Mendoza

Abogada por la Pontifica Universidad Católica del Perú, con Maestría en Derecho Constitucional y con una licenciatura en Educación. Socia del Estudio Benites & Abogados. 

Dr. Jesús A. Ramos Ángeles

Asesor Tributario, experto en tributación internacional y empresarial, planificación legal tributaria (economía de opción) y estructuración patrimonial. Asesor de empresas locales, extranjeras, grupos económicos, multinacionales, así como individuos y familias con alto patrimonio, en tributación empresarial, fiscalidad internacional, planificación de operaciones internacionales, tributación del comercio exterior de bienes y servicios, estructuras de financiamiento e inversión local e internacional (fondos / fideicomiso / mercado de capitales), transparencia fiscal internacional (CFC), BEPS compliance e intercambio de información.  Cuenta con Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo, mención en Tributación Empresarial en ESAN, Especialización en Finanzas Corporativas en la U. Carlos III de Madrid y en Tributación Internacional en U. de Ledien, así como en Planeamiento Tributario en la U. de Lima. Ponente y expositor a nivel nacional en materia tributaria, tanto en escuelas de postgrado, colegios profesionales, gremios y empresas privadas. Docente a nivel nacional, tanto en pregrado como postgrado en diversas universidades. Autor de diversos artículos académicos en Perú, Colombia, Brasil y España.

Beneficios:
– Material especializado
– Lapicero institucional
– Folder institucional
– Coffee Break
– Asesoría Profesional durante el Congreso
– Certificado de participación

Inversión:
Precio normal:
» Público en general: S/ 280.00 Soles
» Corporativo: S/ 270.00 Soles (de tres a más participantes)
» Estudiantes pre-grado: S/ 250.00 Soles (con carnet de estudiante)
» Modalidad Virtual: S/ 250.00 Soles
 
Descuentos:
» 15% de descuento para ex participantes (CONTRIPERÚ, C-CONT, CNIIF, COLAP)
» 10% de descuento para asociados a la CCL
» 10% de descuento para alumnos pre-grado PUCP
» 10% de descuento para fan y miembros de Grupo Contable
 

Para pagos en línea con cualquier tarjeta de crédito o débito, haga clic aquí.

Depósito en Cuenta Corriente del Banco de Crédito del Perú:
N° de cuenta: 191-2405812-0-30
Código de cuenta interbancario: 00219100240581203054

Depósito en Cuenta de Ahorro del Banco Interbank:
Nº de cuenta: 200-3109242506
Código de cuenta interbancario: 003-200-013109242506-38

Modalidad de inscripción:
Para inscribirse debe realizar el pago con transferencia o depósito en cuenta, luego enviar escaneo o foto de la constancia de pago a: eventos@grupocontable.pe o al WhatsApp Nro. 952919993 con sus datos completos y correctos (Nombres y Apellidos, N° DNI, teléfono y correo), al cual le estaremos respondiendo confirmando su inscripción.

Descarga Brochure II CONTRIPERÚ 2019

Informes e inscripciones:
WhatsApp N°: 952919993 
eventos@grupocontable.pe
Cel. 952919993 / Teléfono: 206 4299

Copyright(©)GrupoContable – Todos los Derechos Reservados

Comentarios