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Fecha: Del 11 al 27 de julio de 2022 (8 sesiones)

Horario: 7:30 pm – 10:30 pm

Frecuencia: Lunes, miércoles y viernes

Modalidad: 100 % Virtual en Vivo y en Diferido

Objetivo:
Las temáticas han sido desarrolladas con base en la normativa tributaria vigente, así que cada participante contará con conocimiento actual y completamente aplicable a su entorno de negocio. Como para el/la empresario/a y/o emprendedor/a es imperativo obtener los mayores beneficios de su actividad empresarial, cada participante podrá anticipar riesgos sancionatorios y mitigarlos, así como anticipar también su carga tributaria, que le permita analizar y desarrollar una gestión estratégica de su actividad económica. Al finalizar el curso, cada participante podrá: Incorporar al ámbito de la planeación de la carga fiscal, elementos de planeación estratégica, que le aseguren la alineación del plan tributario a los objetivos estratégicos. Apropiar los elementos de la legislación tributaria actual, aplicables a su actividad económica. Contar con información para definir los objetivos de cada tributo y presentar alternativas para lograr el mayor beneficio dentro del marco legal vigente. Minimizar el riesgo de sanciones por desconocimiento o desactualización de las normas fiscales. Integrar un plan tributario, ajustado a la normatividad vigente, que le permita alcanzar los objetivos fiscales y organizacionales.

Metodología: 
La metodología de todos nuestros cursos, seminarios y talleres en la modalidad online son con transmisión virtual en vivo y directo para todo el Perú y el mundo, donde el participante puede realizar todas sus consultas al docente de menara oral (con micrófono), o de manera escrita, los cuales son inmediatamente absueltos por el expositor; además todas las sesiones de clases son grabadas y el alumno tendrá acceso por un periodo de 1 año.

Dirigido a:
Ejecutivos, consultores y asesores tributarios, abogados, contadores, auditores, gerentes generales, administradores, economistas, personal de la administración tributaria, vocales del tribunal fiscal, profesores universitarios, investigadores y profesionales del sector público y privado que ejerzan su actividad.

Temario:

  1. Nociones generales: 
    – Tributo
    – Clasificación
    – Nacimiento de la obligación tributaria.
    – Hecho imponible.
    – Contribuyente y responsable.
    – Elusión, evasión y economía de opción.
    – Simulación y fraude de ley.
    – Norma XVI del título preliminar del Código Tributario.
    – Política tributaria
  2. Tributación de las personas naturales y jurídicas: 
    – Teoría de la renta producto, del flujo de riqueza y del consumo más incremento de patrimonio.
    – Impuesto a la renta.
    – Domiciliados y no domiciliados.
    – Renta de fuente peruana.
    – Renta de fuente mundial.
    – Carga fiscal efectiva
  3. Imposición a la renta y al consumo: 
    – Regímenes de imposición a la renta de las personas jurídicas.
    – Impuesto general a las ventas (IGV) y el ámbito de aplicación y aproximaciones a la determinación del impuesto.
    – Crédito fiscal. Exportación de bienes.
    – Exportación de servicios
  4. Planeamiento sobre egresos o gastos (escudo fiscal) y tasas: 
    – Alternativas de planeamiento tributario (rentas de predios, de capital, arrendamiento, préstamo, obligación de no hacer, regalías, etc.).
    – Otros regímenes tributarios especiales.
    – Asociación en participación.
    – Contratos de consorcio.
  5. Planeamiento tributario internacional: 
    – Territorios de baja o nula imposición.
    – Doble imposición.
    – Técnicas para evitar la doble imposición internacional.
    – Aproximaciones a los convenios para evitar la doble imposición.
    – Revisión de algunos pronunciamientos de la Administración Tributaria
  6. Oportunidades especiales de planeamiento tributario: 
    – Obras por impuestos y el Régimen Tributario Asociativo.
    – Efectos tributarios de su aplicación.
    – Régimen Tributario Asociativo
  7. Planeamiento sobre ingresos: 
    – Inafectaciones y exoneraciones.
    – Reconocimiento de ingreso.
    – El criterio del devengado, percibido y exigible.
    – Realidad contable VS Realidad tributaria.

Expositor:
Miguel Ángel Carrillo Bautista
Abogado tributarista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Maestria en Derecho Tributario y Fiscalidad Internacional por la Universidad San Martin de Porres y Universidad de Castilla-La Mancha – España. Asesor, Experiencia en consultoras, auditoras y estudios tributarios. Ladersam Consultores, Paredes Cano & Asociados, Estudios Benites. Especialista en Derecho Administrativo por el Colegio de Abogados de Lima. Especialista en Derecho tributario Internacional por la Universidad Austral de Buenos Aires-Argentina. Experto en Derecho Tributario y Fiscalidad Internacional, Docente en Derecho Tributario en Programas de Pos Grado en el Curso de Especialización Avanzada de Derecho Tributario de la Pontifica Universidad Catolica del Peru, en el Curso de Posgrado en Derecho Tributario de la Universidad San Martin de Porres, en la Diplomatura de Tributación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Pre-Maestria de Politica y Sistema Tributario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Maestria en Derecho Tributario de la Universidad Continental, Docente permanente de Grupo Contable, Colegio de Abogados de Lima, Instituto de Estudios Legales y Empresariales, Corte Superior de Justicia entre otras instituciones. Conferencista en temas tributarios a nivel nacional y autor de diversos artículos vinculados con el Derecho Tributario. Ex funcionario de SUNAT, MEF, SAT, Tribunal Fiscal. Coautor del Libro: Derecho Tributario Internacional Económico. Aduanero, Contable, Ambiental. Autor de diversas publicaciones en revistas especializadas en materia tributaria.

David Zamora Reátegui
Socio fundador de BZ Estudio Tax & Legal. Miembro activo del Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y de la Asociación Fiscal Internacional (IFA). Fue vicepresidente del Comité de Asuntos Tributarios de AMCHAM (2017 y 2018). Fue socio líder de las áreas de Derecho Tributario del Estudio Llona & Bustamante Abogados y del Estudio Barrios & Fuentes Abogados, Bafur; siendo nominado dentro de los mejores asesores fiscales en las áreas de Finanzas, Inversiones y M&A en el ranking 2020 de la revista francesa Leaders League. Ha sido expositor en eventos organizados por la Cámara de Comercio Australiana y Dogma Tributario. Posgrado en Tributación por la Universidad de Lima. Especialización en ESAN y la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. Abogado por la Universidad de Lima.

Juan Carlos García Roca
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Gerente de Impuestos de Grupo Contable, expositor principal del Congreso Tributario del Perú; expositor en diversas jornadas tributarias llevadas a cabo por Grupo Contable, la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara de Comercio Americana del Perú, el Instituto Nacional de la Empresa y el Desarrollo Integral (INEDI), los Colegios de Contadores de Lima, Cusco, Arequipa, Piura, La Libertad. Ex miembro del Comité de redacción del Informativo Caballero Bustamante, Ex funcionario de la SUNAT.

Nota: Los docentes pueden variar según su disponibilidad.

Beneficios:
– Materiales en digital.
– Consultas libres.
– Certificado de participación
– Vídeos del curso para ver en diferido.

Inversión:
Presencial: S/ 850.00
Virtual en vivo:
» Precio normal: S/ 450.00
» Precio pronto pago: S/ 380.00 (Válido solo hasta el 05 de julio)
Nota: Los precios no incluyen IGV

Descuentos especiales:
– Corporativos de 7% por 02 participantes
– Corporativos de 10% por 03 participantes
– Corporativos de 12% por 04 participantes

Transferencia o depósito en Cta. Cte. del Banco Interbank:
Nº de cuenta: 200-3002055463
Código de cuenta interbancario: 003-200-003002055463-37
Titular: Grupo Contable S.A.C.
RUC: 20600579097

Para pagos en línea con cualquier tarjeta de crédito o débito, haga clic aquí

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Proceso de inscripción:
Para inscribirse debe realizar el pago con transferencia o depósito en cuenta, luego enviar escaneo o foto de la constancia de pago a: capacitaciones@grupocontable.pe o al WhatsApp Nro. 952919993 con sus datos completos y correctos (Nombres y Apellidos, N° DNI, teléfono y correo), al cual le estaremos respondiendo confirmando su inscripción.

Informes e inscripciones:
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Cel. N° 952919993 / Teléfono N° 206 4299

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